Пређи на главни садржај

Resolved: [Bug]: Slanje odobrenja na SEF- izvorna faktura nije na SEFu

· Једноминутно читање
NPS Development Team

Status: ✅ Resolved
Closed: September 1, 2025
Labels: bug, task, accepted, EIN, overdue
Issue Link: View on GitHub

Description

Contact Details

silvija.micik@nps.rs

What happened?

Nakon poslednjih izmena koje su bile 01.07 na SEF-u, kada se šalje dokument o smanjenju koje se odnosi na fakturu iz ranijih godina koje nisu na SEF-u, javlja sledeću grešku : /Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode Potrebno je da se u u polju DocumentTypeCode pošalje odgovarjući tip dokumenta (slika u prilogu):

Користиће се следеће шифре: 380 – комерцијална фактура 381 – документ о смањењу 383 – документ о повећању 386 – авансна фактура

What extentsion are you seeing the problem on?

Localization features

Relevant log output

Sharepoint Task 1696


This issue has been resolved and will be included in upcoming releases.